审计实务
1153
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1746
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7699
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9152
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10165
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9788
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12127
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23698
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
14488
2024-08-27
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
6018
2024-08-20
内审,何以成为“恶人”
内审,何以成为“恶人”在企业组织架构中,内部审计部门往往扮演着一个相对特殊又敏感的角色。它不同于直接创造利润的业务部门,也不似人力资源部那样直接关乎员工的福祉与成长,内部审计更像是一位深谙企业肌理的“医生”,用专业的眼光审视着企...
9746
2024-07-25
工程审计监督:问题、对策(收藏)
一、工程审计监督存在的问题(一)审计制度不健全在工程审计监督领域,审计制度的健全与否直接关系到审计工作的质量和效果。然而,目前我们所面临的现实是,审计制度在某些方面仍显不健全,这在一定程度上制约了工程审计监督的深...
3928
2024-07-24
巡察审计“五步”法:精准发现问题线索
发现问题是巡察工作的生命线。随着全面从严治党不断向纵深推进,发现问题线索的难度越来越大。这就要求巡察专员要有“魔高一尺,道高一丈”的胆识和才能,不断创新工作方式方法,见招拆招,打好发现问题线索的“组合拳”,确保巡察巡深巡透,巡出震慑。...
4450
2024-07-24
国有企业审计的探索与思考
国有企业审计的探索与思考随着我国国有企业改革的不断深化和市场竞争的日益激烈,国有企业审计作为保障国有资产安全、提高企业经营效率的重要手段,越来越受到社会各界的关注。然而,在实际工作中,国有企业审计面临着诸多问题和...
3478
2024-07-23
审计公文写作规范“十戒”(参考)
公文作为严格按照法定程序和规范体式制定的文书,具有法规、凭证和记载作用,语言呈现准确、简洁、庄重、得体等特点,用词遣句有很强的规范性。笔者根据实践认为,公文语言规范应严格以下十戒。1.戒不准公文语言戒不准...
3320
2024-07-23
如何利用会议记录,发现审计线索?(附:四大审计方法)
会议记录是单位重大决策事项的载体,如同会计资料一样重要。在审计过程中,会议记录的作用不可小觑,审计人员通过查阅相关的会议记录内容,可以了解被审计单位财务资料之外的一些重要情况,帮助审计人员锁定重点、发现疑点、破解难点,提高审计工作效率。...
3323
2024-07-21
产业园区审计:重点内容、方法、措施(收藏备用)
关于产业园区审计的探索和思考产业园区是我国区域经济发展及产业结构优化的重要载体,担负着经济发展、创新发展和对外开放等重要使命。伴随着我国产业园区快速发展,不少体制机制和运营管理等方面问题凸显。审计机关如何高站位、...
1923
2024-07-19
审计案例:无中生“猪”
高山县地处北方,东海省江州市辖县,是一座历史悠久的古县,同时也是农业大县,东海省重要的畜牧产品生产基地,规模化养殖数量居全省前列。按照2023年度审计计划,江州市审计局派出审计组,对高山县近年来政策性农业保险资金管理使用情况进行专项审计...
3829
2024-07-19
巡视、巡察、审计整改写作:16个点睛之笔(汇总收藏)
1.在巡视巡察审计工作中,发现问题是“前半篇文章”,抓好整改、解决问题是“后半篇文章”,整改质量高不高、效果好不好,是检验“四个意识”、考验政治能力的“试金石”。2.以坚决的态度、严格的要求、有力的举措,确保巡察审计整改落到实处...
11165
2024-07-10
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险) 救灾资金专项审计调查报告
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险)救灾资金专项审计调查报告根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、二十七条的规定及市审计局的统一组织,我X派出审计调查组自202X年X月X日至202X年X月X日,对XX2...
10333
2024-07-10
救灾资金审计:重点、方法(收藏)
自然灾害救灾资金是指中央和地方各级财政安排,用于解决遭受自然灾害的农村居民衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属,恢复重建倒损住房,以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。做好自然灾害救灾资金审...
1625
2024-07-05
案例:接受设备“捐赠”后,定向采购服务,如何定性?
以案明纪释法丨接受医疗设备“捐赠”后定向采购相关服务如何定性实践中,存在医疗机构接受社会捐赠的现象。其中,也有少数不法企业打着捐赠的旗号进行商业贿赂,要求医疗机构定向采购医用耗材或服务等。认定合法捐赠还是商业贿赂,重点从...
3720
2024-07-03
审计报告撰写:问题、建议(参考)
浅析基层审计机关审计报告撰写存在问题及建议审计报告是审计机关按照审计法、审计法实施条例和《审计准则》的要求,对审计项目实施审计后出具的,对审计项目 发表审计意见、作出审计结论的审计法律文书。审计报告既反映审计质量和工作水...
2367
2024-06-26
河砂资源管理及经营情况审计:方法、问题、对策(妥存备用)
近年来,随着国家基础设施投入增长,建设任务加大,砂石需求居高不下,由于河砂的形成需要亿万年,只有经过长时间的自然打磨才能形成,河砂已经成为一种不可再生资源,合理开采和利用成为亟待解决的问题。同时受“河长制”和环保等因素影响河砂市场供需矛...
热门网课
- 159410 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119926 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103073 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96431 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88370 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87709 【课件】审计实务-入门到精通
- 85502 【课件】审计角度解构年报
- 84305 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15543 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97966 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97146 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97033 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96861 《企业内部审计全流程指南》
- 96269 《金融机构审计实务指南》
- 95689 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95382 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95371 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95146 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95068 《财务审计实务指南》
- 95003 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94897 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94806 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94355 《舞弊审计实务指南》
- 94135 《企业内部控制全流程实操指南》
