审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2025-07-17
外包管理专项审计方案(全过程)
|| 全文 12000+字。“保洁不是服务10小时吗,保安不是有8个人吗,怎么总见不着人?”“食堂外包,天天被投诉,行政怎么管的?”“这系统开发外包,沟通效率太低啊!”时至...
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2025-07-16
针对内审10类“暗语”的弦外之音…(附:应对策略)
“今天,又被XX部的刺头,甚至领导呲一了顿!”“XXX总是对审计人员说一些含沙射影、阴阳怪气的黑话暗语”审计人员在日常工作中,常常会遭遇各种不配合、不被理解甚至被怼的情况,其中一些黑话、暗语更是某些让小伙...
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2025-07-11
为改而改,怎能不败?!搞流程优化:内审必须紧盯10个关键点(全面)
搞流程,不是面子,别作茧自缚!别跟风起哄!流程优化调整,是各单位都在持续推进的工作,有自上而下定的任务,有各部门面对痛点的自发觉醒,有内控内审部分的推动前行。无论什么背景,内审都会或多或少参与其中。实务中,大家都认为流程优化重要...
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2025-07-04
别瞎移、莫乱入!内审关口前移:6大实战方法分享(收藏)
内部审计作为组织治理的免疫系统,近年以来,其职能定位正从传统的事后监督向事前预防与事中控制延伸。别光喊口号!内审“防未病”:16条实战行动指南因而,在关口前移成为行业共识的背景下,如何避免陷入"为前移而前移"的形式主义陷...
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2025-07-01
2025年上半年审计工作总结(附:下半年工作计划)
2025年上半年,集团审计部以“服务战略、创造价值、防范风险”为使命,深入践行“研究型审计”理念,始终围绕集团“数字化转型、国际化布局、产业升级”三大战略方向,扎实开展审计监督与服务工作。通过优化审计资源配置、创新审计方法、强化成果运用...
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2025-07-01
进入下半年,内审重点做好12件事(附:注意事项)
转眼之间,2025已过半年,各位伙伴,年初的构想和计划,已进展到什么程度? 进入下半年,各单位年度目标进入冲刺阶段,内部审计工作也需从年度规划执行,转向价值深化落地。大家要谨记,不同于上半年的布局与试点,...
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2025-06-26
2025年上半年审计人员述职报告(妥存)
2025年上半年述职报告尊敬的各位领导、同事:大家好!借此机会,先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合!2025年上半年,在集团战略转型与高质量发展目标的引领下,我作为内部审计部主管/经理,始终以“风险防控”与“价...
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2025-06-20
进入下半年,内审重点做好12件事(附:注意事项)
转眼之间,2025已过半年,各位伙伴,年初的构想和计划,已进展到什么程度?进入下半年,各单位年度目标进入冲刺阶段,内部审计工作也需从年度规划执行,转向价值深化落地。大家要谨记,不同于上半年的布局与试点,下半年审计需更紧密...
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2025-06-16
三公经费审计:30个典型问题大起底(实务总结)
时至今日,“三公经费”违规问题仍不同程度如幽灵般游荡在部分单位的账簿中。审计人员翻阅一摞摞凭证时,总能发现那些看似合规的数字背后隐藏的猫腻,超标接待的发票被拆分成多张小额票据,公车维修费中混入私人消费记录,甚至出国考察团摇身一变成旅游团...
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2025-06-15
规章制度管理办法
规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司规章制度管理,确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化,保障公司管理体系科学、规范、高效运行,根据有关法律法规和《公司章程》,结合...
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2025-06-14
三公经费管理规定
三公经费管理规定2025年2月第一章 总 则第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务...
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2025-06-10
关于招投标领域管理情况专项审计8方面问题整改报告(2025年)
202X年4月26日至10月18日,XX审计组对2020年至2023年XX有关单位招投标领域管理情况进行了专项审计检查。202X年2月12日,XX出具《XX专项审计调查报告》(XX招投标领域管理情况专项审计调查)(X审投资一报〔202X...
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2025-06-09
招标投标、合同管理专项审计:各方面的重点内容
在工程建设过程中,招标投标和合同管理关系到工程建设的成本控制、建设质量。加强招标投标和合同管理审计工作,既能够规范项目招标投标流程和机制,也有助于工程择优确定设计、监理、施工单位,合理控制工程投资规模。结合工作实践,笔者认为,开展招标投...
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2025-05-24
某公司跟踪审计9方面问题清单、整改情况报告
202X年X月X日—X月X日,审计组对我公司实施的XX全民健身中心XX分中心(XX体育馆)、XX区幼儿园新建工程项目建设情况进行了第二阶段跟踪审计。针对审计中发现的问题,我公司高度重视,以“不回避、不推脱,真认账、真反思”的严肃态度和严...
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2025-05-22
领导经济责任审计访谈20方面198个问题汇编
经济责任审计是体制内重要审计工作之一,而经济责任,是指领导干部在任职期间,对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,推动经济和社会事业发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责。...
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