各类型审计
3865
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4203
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2794
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
8950
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
10533
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
11472
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11130
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
13529
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
3439
2023-01-02
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各备案从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利益,提升上市公司年报审计质量,现就做好上市公司...
7104
2022-12-28
妥存!制造业财务审计:重点、实务方法(详细)
王直群 薛婉如 / 文;内审网 / 整编工程机械制造行业的发展状况直接影响着一个国家的机械制造业水平。工程机械类别众多,按功能划分通常可分为地面施工工程机械与地下施工工程机械;根据其生产与服务的不同阶段可分为整车(主机)及其配套...
4445
2022-12-22
高速公路工程竣工决算审计:三大方面22个重点内容(收藏)
李世盛 / 文;内审网 / 整编高速公路工程竣工决算审计主要是确定公路项目资产价值,同时对投资的概预算执行情况进行评价,对投资项目的经济效益、社会效益进行评价,为提高政府投资项目的效益,改善政府投资决策提...
3942
2022-12-16
审计提示:采购合同13个常见问题(附:解析)
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务,维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人,需要对合同里面的条款内容较为了解,如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
3790
2022-12-10
财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
3182
2022-12-05
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
2872
2022-12-04
审计案例:会计,竟变成“大内盗”...
葛茹 / 文;内审网 / 整编“小岗位”挖出“大内盗”案件回顾2021 年3 月,A X审计X组织对B X2018 年至2020 年度X财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,B X财政X国有资产管...
2779
2022-12-01
经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
易细平 / 文;内审网 / 整编中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一。如何全面客观公正地评价中学校长任期经济责任履行情况,对加快中学教育现代化,办好人民满意的教育,规范教育经费收支,监...
2131
2022-11-28
提个醒!关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及,但有多少人真正了解所谓内控呢?内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中,出现了许多在内控管理中错误的观点,比如:1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
4477
2022-11-27
重大合同管理专项审计:内容、过程、发现、启示(收藏)
一、审计范围和审计内容审计范围为集团公司本部和相关二级单位,主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同(以正在履约的合同为主)。采取就地审计的方式,并明确了被抽查审计的集团公司××部门等12个单位...
5173
2022-11-16
旅游集团:领导任期经济责任审计整改情况报告(收藏备用)
XX审计:根据XX报〔2019〕X号有关集团主要领导经责审计发现问题的整改通知要求,我集团领导高度重视,严肃认真对待,对审计中发现的主要问题进行了专题分析及任务分解,并要求限期落实整改,现就审计整改情况汇报如下:(一)企...
13210
2022-11-14
审计出招!降低库存盘点损失超100万…(案例收藏)
盘点考核,降低损失超百万熊义彬 / 文;内审网 / 整编A公司是重庆一家近几年内发展起来的医药连锁公司,A公司有直营门店110多家,员工近600人,每年的销售收入1.5亿元左右。2021年底,A...
3545
2022-11-08
建设工程施工跟踪审计:重点、方法(35项)
吴德纯 徐梦 / 文;内审网 / 整编工程建设项目跟踪审计是一项知识面广,综合性强的工作,审计人员在工作过程中要认真分析其重点、难点和疑点问 题,不断研究总结改进工作方法,这对减少审计风险,提高审计质量及审计工作水平具有...
2807
2022-11-06
内部控制管理及检查监督办法
内部控制管理及检查监督办法第一章 总则第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》...
13173
2022-11-05
粮油储备企业审计:关键流程、方法(收藏备用)
王奕轩 / 文;内审网 / 整编粮油储备企业部分内部审计要点粮食储备是我国重大战略方针中的一环,做好储备粮仓储管理工作,对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发...
热门网课
- 178221 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138406 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 120102 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 113032 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104637 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 104111 【课件】审计实务-入门到精通
- 102018 【课件】审计角度解构年报
- 100996 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31611 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27853 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27531 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27448 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 114038 《内部审计工作法》
- 113586 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113469 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113364 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 113076 《企业内部审计全流程指南》
- 112372 《金融机构审计实务指南》
- 111969 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111584 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111451 《业内部控制架构设计实操手册》
- 111451 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111076 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110965 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110876 《财务审计实务指南》
- 110870 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110516 《舞弊审计实务指南》
- 110280 《企业内部控制全流程实操指南》

